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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-14 15:13

你好       做計提 :借管理費用-社保 貸應付職工薪酬-社保  借   應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保 貸銀行存款 這樣做才是對的  

張宇佳 追問

2021-05-14 15:23

不計提可以么?

張宇佳 追問

2021-05-14 15:25

我之前是計提了,我新來的領導說不用計提,他說直接做,借:管理費用,貸:銀行存款!

meizi老師 解答

2021-05-14 15:35

 你好  必須要計提的;這個是  準則做賬要求的 

張宇佳 追問

2021-05-14 16:09

那計提工資和支付工資,分錄怎么做?

meizi老師 解答

2021-05-14 16:18

你好 借管理費用-工資  貸應付職工薪酬-工資  借   應付職工薪酬--工資 貸銀行存款

張宇佳 追問

2021-05-14 16:23

付工資的時候,其他應收款—個人社保?要做在哪里?

meizi老師 解答

2021-05-14 16:27

 你好    借應付職工薪酬 -工資貸其他應收款-個人社保 銀行存款等   

張宇佳 追問

2021-05-14 16:31

支付工資的時候,應付職工薪酬是填實際工資,還是寫減掉個人社保工資?

meizi老師 解答

2021-05-14 17:00

 你好        是的。  要減去  個人社保和個稅部分的 

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相關問題討論
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
一般是 借:制造費用 銷售費用 管理費用 其他應收款-個人(個人負擔社保部分)貸:應付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
這樣做對嗎?
2016-01-13 13:02:08
是的,企業部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
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