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送心意

張蓉老師

職稱中級

2018-10-11 23:31

圖片對的還是我這個文字描述的 對嗎?

張蓉老師 解答

2018-10-11 23:36

您好,你寫的分錄沒問題,是這樣的做分尋社保和公積金都是當月繳納當月的。

Fighting 追問

2018-10-11 23:53

不對啊,老師你看下金額,是假設一個員工一個月工資1000,其中社保部分200,到手工資800,公司繳納社保部分是700,那還有一個分錄對嗎,就是先計提工資 借管理費用-工資1000 貸 其他應付款-工資1000  然后發放工資,借其他應付款工資-1000 貸現金800 貸其應收款-個人社保200  最后是計提公司社保,最后是是借公司社保部分跟個人社保部分 貸銀行存款

張蓉老師 解答

2018-10-12 08:21

您好,計提公司承擔社保費及住房公積金時:借:管理費用-社保費  管理費用-住房公積金   貸:應付職工薪酬-社保費  貸:應付職工薪酬-住房公積金  支付社保和工資金時 借:應付職工薪酬-社保費 (公司承擔部分)其他應收款-社保費  (員工承擔部分) 貸:銀行存款  借:應付職工薪酬-住房公積金(公司承擔部分)    借:其他應收款-住房公積金  (員工承擔部分) 貸:銀行存款  計提工資時:借:成本/費用  貸:其他應收款-社保費(員工承擔部分) 借:其他應收款-住房公積金  (員工承擔部分)貸:應交稅費-個人所得稅   貸:應付職工薪酬  個人承擔的社保費及公積金也可以在支付職工薪酬時沖回,也可以在計提時沖回。

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圖片對的還是我這個文字描述的 對嗎?
2018-10-11 23:31:45
你好,是的
2016-10-14 16:11:59
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
這樣做對嗎?
2016-01-13 13:02:08
你好,你想問的問題具體是?
2017-03-11 09:44:47
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