
老師你好!工資基數是3800五險一金1011.56元計提社保借,管理費用_社保費1011.56貸,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95計提12月工資:借管理費用_職工薪酬8000貸,應付職工薪酬_職工工資8000借,應付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發放工資賬務處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。
計提工資、五險一金借:管理費用-工資 管理費用-保險 管理費用-公積金 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-保險 應付職工薪酬-公積金發放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-保險 其他應付款-公積金 應交稅費-應交個人所得稅繳納保險借:應付職工薪酬-保險 應付職工薪酬-公積金 其他應付款-保險 其他應付款-公積金 貸:銀行存款繳納個稅借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 對嗎?
答: 您好,您的處理非常正確!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繳納辦公室社保費 時,是借:管理費用-社會保險費 其他應付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應付職工薪酬-社會保險費 其他應付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費用呢,還是應付職工薪酬呢?搞不懂。
答: 繳納時,借方是應付職工薪酬

