
計提工資和社保分錄借管理費用,借其他應收款;貸應付職工薪酬_工資,貸應付職工薪酬_社會保險。對嗎?
答: 借管理費用一工資,社保費,貨應付職工薪酬一工資,社保費
公司繳納社保 計提工資時:借管理費用/銷售費用 貸:應付職工薪酬 發放時:借應付職工薪酬-工資(實發數) 貸其他應付款-社會保險費(個人部分) ? 計提社保時:借管理費用-社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 繳納社保費:借應付職工薪酬-社會保險費(單位部分) 其他應付款-社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款? 是這個順序這樣做嗎?
答: 你好,是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!工資基數是3800五險一金1011.56元計提社保借,管理費用_社保費1011.56貸,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95計提12月工資:借管理費用_職工薪酬8000貸,應付職工薪酬_職工工資8000借,應付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發放工資賬務處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。


眼睛大的抽屜 追問
2022-03-23 20:32
郭老師 解答
2022-03-23 20:32
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2022-03-23 20:33
郭老師 解答
2022-03-23 20:36