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老師之前銀行的金融手續(xù)費(fèi)沒發(fā)票我做賬借:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估 貸:銀行存款 現(xiàn)在票回來了我該怎么做,用友軟件 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估 還是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估(紅字)
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2019-07-19
上月暫估加工費(fèi),結(jié)委托加工加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款,這個(gè)月沖回上月暫估用相同分錄負(fù)數(shù)。但是委托加工轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了,上月的生產(chǎn)成本加工費(fèi)貸委托加工加工費(fèi)應(yīng)該怎么辦?
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2019-02-12
本月未收到發(fā)票,需要暫估庫存商品,庫存商品已收到,并且已銷售,只是未收到購進(jìn)發(fā)票 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,暫估款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 次月沖回暫估款分錄怎么做?摘要怎么寫?
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2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級(jí)暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點(diǎn),上個(gè)月我是這樣做的分錄 ,借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月我打算沖掉一點(diǎn) 該怎么做分錄啊
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2020-09-02
如果2017年做了暫估庫存商品,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了,2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù),匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎?
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2018-04-28
公司之前發(fā)票還沒有進(jìn)來時(shí),2018年我暫估的,2019年后面發(fā)票才來,這樣照成暫估金額太大,沖銷的金額也大了,我年報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了(但是還沒有匯繳),可不可以反結(jié)賬,把2018年的重新暫估過?
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2019-01-17
老師,19年暫估的成本,包含名稱數(shù)量單價(jià)總金額,是不是2020.5.31之前要照著之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià)總金額開進(jìn)來才不用納稅調(diào)增,還是不要按照之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià),只要開進(jìn)來就有效?
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2020-05-23
材料可變現(xiàn)凈值=該材料所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)-至完工估計(jì)將要發(fā)生的成本-估計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)老師是不是只有材料的可變現(xiàn)凈值是這樣的產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是=售價(jià)-費(fèi)用-稅費(fèi)
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2024-03-11
老師,今年接了個(gè)代賬回來,前任會(huì)計(jì)有2筆材料暫估,共計(jì)83萬,對(duì)應(yīng)應(yīng)付賬款一一暫估增加83萬。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬,現(xiàn)在有材料票,我是不是先沖暫估再材料正常入賬?
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2022-03-15
我1-27號(hào)確認(rèn)了收入,結(jié)賬,并對(duì)28-31日對(duì)收入進(jìn)行了暫估,我是不是也要把28-31號(hào)的收入稅費(fèi)進(jìn)行暫估進(jìn)去,在次月申報(bào)把1-27號(hào)收入稅費(fèi)+28-31號(hào)的暫估收入合并在一起進(jìn)行納稅申報(bào)
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2021-01-11
老師請(qǐng)問3月銷售貨暫估入庫的商品,4月份發(fā)票回來后沖減暫估,發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)票數(shù)比暫估價(jià)多出來1500塊錢,1季度的稅報(bào)完了,當(dāng)期成本相當(dāng)于少算了1500,請(qǐng)問這個(gè)成本差異怎么做憑證呢?
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2021-07-05
暫估的時(shí)候的金額和下個(gè)月發(fā)票來的金額對(duì)不上,暫估的金額小,發(fā)票是幾次的以前開的,金額比較大,怎么處理?
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2017-03-01
本月購入的商品沒有發(fā)票的要做暫估入庫是嗎?下月再?zèng)_回對(duì)嗎?暫估入庫時(shí)分錄怎么寫呢?紅沖時(shí)分錄怎么寫呢?
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2019-09-20
老師你好,暫估的費(fèi)用入了賬,前兩個(gè)季度沒有交企業(yè)所得稅后期估的費(fèi)用也回不來發(fā)票了,后期賬務(wù)怎么處理呢
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2021-10-24
賬還沒做好,可以把收入填了,成本,利潤都估計(jì)一下,把所得稅報(bào)了,可以嗎?否則來不及?財(cái)務(wù)報(bào)表也估計(jì)一下,可以嗎?
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2019-04-15
,老師,購進(jìn)貨物票沒沒到暫估應(yīng)付賬款,下個(gè)月要沖銷作反分錄。可不可以直接 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-公司名
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2018-12-18
以前會(huì)計(jì)作的,借:預(yù)估原材料,貸:預(yù)估應(yīng)付賬款,年末原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)票取得不了,年初我還能紅字沖出來嗎,
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2020-02-18
這里是一個(gè)政府部門成立的臨時(shí)改建工程的指揮部,產(chǎn)生了道路評(píng)估,水土評(píng)估等費(fèi)用,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢
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2017-09-26
老師,如果本月開票的數(shù)量比庫存多,那么要暫估庫存商品,暫估庫存商品的分錄怎么做,后面跟的二級(jí)科目是什么
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2019-12-19
上月暫估原材料 ,本月原材料發(fā)票回來,在同一份憑證上做購入原材料 ,再?zèng)_減暫估可以嗎?同一張憑證上做分錄。
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2018-03-15
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