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-陌若安生*
于2018-12-18 11:06 發布 ??831次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-12-18 11:07
你好,最好按正規的來做,借應付暫估貸庫存商品
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,老師,購進貨物票沒沒到暫估應付賬款,下個月要沖銷作反分錄。可不可以直接 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-公司名
答: 你好,最好按正規的來做,借應付暫估貸庫存商品
沖應付賬款暫估分錄,并付貨款
答: 你好 原來的分錄 不變金額負數 借原材料等貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:對于長期掛在賬面的應付賬款,采取哪種方法沖銷這些呆賬?咋做分錄呢?附件咋辦?
答: 這個是 你們欠別人的錢嗎?
應付賬款10000用貨物頂賬了但貨物值12000這個會計分錄怎么做
討論
我們運輸行業的 貨物太多 委托別人幫我們運輸 請問我們會計分錄怎么寫呢?幫我們運輸了14400元的貨物 貸方 應付賬款 請問借方寫什么?
沖銷其他應收款,應付賬款分錄
貨款已付,貨物已發貨,發票喂收到,做會計分錄,為什么是預付賬款,不是應付賬款
你好,老師問一下,公司購進一批貨物,其中有一部分貨物稅率是16%的,對方一直未開票,近期才給我們開得票,統一按照13%開的,讓稅差沖減應付賬款,這個分錄該怎么做?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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