我1-27號確認(rèn)了收入,結(jié)賬,并對28-31日對收入進(jìn)行了暫估,我是不是也要把28-31號的收入稅費(fèi)進(jìn)行暫估進(jìn)去,在次月申報(bào)把1-27號收入稅費(fèi)+28-31號的暫估收入合并在一起進(jìn)行納稅申報(bào)
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于2021-01-11 16:57 發(fā)布 ??356次瀏覽
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大海1老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-01-11 17:03
同學(xué)您好!按稅法規(guī)定是要這樣做的,但是由于對28-31日對收入進(jìn)行了暫估,要填入增值稅申報(bào)表附一的“未開票收入”相應(yīng)欄中,下個月申報(bào)時再在這欄填寫負(fù)數(shù)。稅務(wù)那邊審核很難通過。所的有好多企業(yè)就不會這樣做,只是將開票的部分申報(bào)交稅。
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選第2個選項(xiàng),改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23

點(diǎn)開總賬,在最下面有個期末點(diǎn)開期末有個結(jié)賬,之后把你要反結(jié)賬的月份點(diǎn)上 ,按ctrl+shift+F6 就行,會出來一個管理員口令,那個沒有默認(rèn)的點(diǎn)確認(rèn)就行,就能反結(jié)賬了。
反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 。
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02

您好,先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05

你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結(jié)賬的不對 你應(yīng)該弄錯了
2019-07-23 15:41:20

你好,同學(xué)。你反結(jié)轉(zhuǎn)后,再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
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2021-01-11 17:23
大海1老師 解答
2021-01-11 21:14