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就是以前年度企業(yè)所得稅多繳,怎么調(diào)整報(bào)表呢
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2020-10-20
老師,晚上好!企業(yè)所得稅年度匯算退稅的怎么退?
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2024-05-31
1月份繳納上年第四季度企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-24
上年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,今天如何更正
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2023-03-08
個(gè)人所得稅預(yù)繳和年度匯算清繳在地稅網(wǎng)哪里申報(bào)?
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2017-04-26
個(gè)人所得稅年度自行納稅申報(bào)表的已繳稅額怎么算
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2020-06-24
關(guān)于個(gè)人企業(yè)、合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,公司是水泥廠,以前年度都沒有開過銷售發(fā)票的,現(xiàn)在被轉(zhuǎn)成定期定額征收生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,季度申報(bào),有哪些有關(guān)營(yíng)業(yè)收入減免政策
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2017-03-26
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
您好! 第四季度有盈利,交企業(yè)所得稅了, 那么匯算清繳時(shí),還要再交全年的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-01-09
我們公司往年都是虧損,今年一季度盈利了怎樣填寫企業(yè)所得稅表需要交企業(yè)所得稅嗎還是可以彌補(bǔ)上年虧損
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2018-04-10
老師 晚上好 請(qǐng)問 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)需要申報(bào) 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2021年版) 嗎?
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2024-07-13
老師,上年度的所得稅申報(bào)表(季度預(yù)繳)可以更改嗎,因?yàn)楣疽暾?qǐng)崗位津貼,可能需要看申報(bào)表
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2020-03-09
所得稅年報(bào)A105010表,房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整部分,這個(gè)表的邏輯關(guān)系,是不是只有以前年度填過“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計(jì)算的納稅調(diào)整額”部分(22-25行)才能填“未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師怎么理解:已將貨物移送對(duì)方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?能舉例說明一下嗎? 1.會(huì)計(jì)上要做會(huì)計(jì)分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是不是就不用申報(bào)增值稅,那會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入,季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中的收入跟增值稅申報(bào)表的累計(jì)銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
獨(dú)立核算的分公司,2018年第三季度盈利預(yù)交了企業(yè)所得稅,可2018年是虧損的,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2019-01-08
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬(wàn)元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬(wàn)元,會(huì)計(jì)上未做處理 因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬(wàn)元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬(wàn)元),則這30萬(wàn)元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)扣除。 追補(bǔ)確認(rèn)年度是2019年么?
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2022-11-29
老師,匯算清繳填得有問題,怎么辦,很急,在線等,因?yàn)轳R上就要過了申報(bào)期限了這個(gè)月,我今天報(bào)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)居然有所得稅要交,然后才發(fā)現(xiàn)我匯算清繳的時(shí)候以前年度虧損的應(yīng)該填了0
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2019-10-21
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個(gè)季度204元的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
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