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請(qǐng)問:12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說,這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
您好,請(qǐng)問工地發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi),10幾筆,總額幾十萬,別人無法開票給我,只有付款憑證和收據(jù),怎么做賬才好?如果做費(fèi)用,收據(jù)上沒有按項(xiàng)目分,如果想按項(xiàng)目分配,先入哪個(gè)科目后再月末分配比較好?
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2020-03-02
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請(qǐng)問怎么寫分錄?
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2020-02-19
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無限期的留抵嗎?
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2018-10-18
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理?
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2017-08-30
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
五、自2019年4月1日起,《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))第一條第(四)項(xiàng)第1點(diǎn)、第二條第(一)項(xiàng)第1點(diǎn)停止執(zhí)行,納稅人取得不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 說的是圖片里的內(nèi)容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發(fā)票,購入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額在2018年7月申報(bào)抵扣了60%,在今年哪個(gè)月份就能夠申報(bào)抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)的當(dāng)期一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?是不是6月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),剩下40%未抵扣的稅額要在什么時(shí)候抵扣?
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2019-04-01
老師好!問下本期應(yīng)交增值稅是等于本期銷項(xiàng)稅額減去本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額減去上期留抵稅額嗎?
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2019-11-22
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實(shí)是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
甲向乙借款 拿他的房子做抵押 抵押期間將房屋轉(zhuǎn)讓 ,那么對(duì)于債權(quán)人而言,怎么實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)呢
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2023-06-14
上個(gè)月因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),將其轉(zhuǎn)出,這個(gè)月可以抵扣,上期轉(zhuǎn)出的還能轉(zhuǎn)進(jìn)抵扣嗎
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2019-02-15
對(duì)于前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,現(xiàn)在是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是沖減留抵稅額
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2021-07-24
某集團(tuán)企業(yè)有一家坐產(chǎn)企業(yè)和一家外貿(mào)企業(yè),坐產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,該生產(chǎn)企業(yè)坐產(chǎn)A產(chǎn)品,A產(chǎn)品出口增值稅稅率為13%,出口退稅率為9%。(1)方案一:2021年4月出口銷售A產(chǎn)品,出口貨物離岸價(jià)折合人民幣288萬元。當(dāng)月購進(jìn)材料,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款210萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 27.3萬元,假設(shè)內(nèi)銷銷售額為0,上月期末留抵稅額為0,,該企業(yè)無免稅購進(jìn)原材料的情況。要求: ①計(jì)算當(dāng)月不得免征和抵扣稅額 ②計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納稅額 ③計(jì)算當(dāng)月免抵退稅額 ④計(jì)算當(dāng)月應(yīng)退稅額 ⑤計(jì)算當(dāng)月免抵額 說明:?jiǎn)挝粸槿f元,計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-21
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,能否在沒過期的情況過三四個(gè)月抵扣?
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2017-08-27
我3月有個(gè)海關(guān)稅單忘抵扣了,現(xiàn)在過了征期,向主管所申請(qǐng)延期抵扣的說明怎么寫比較容易讓他們接受延期,有什么技巧嗎?另外,除了申請(qǐng)延期還有其它操作方法嗎?
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2018-04-02
這是金馬商貿(mào)營業(yè)期的報(bào)稅,這個(gè)留抵怎么會(huì)在報(bào)稅時(shí)是多了80000這80000怎么來的
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2017-07-29
老師,發(fā)票沒有收到還在項(xiàng)目上,但認(rèn)證系統(tǒng)里有可以在8月稅款所屬期認(rèn)證抵扣了嗎?但是發(fā)票可能會(huì)在9月入賬,票都是8月就開了
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2019-09-03
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