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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-30 14:28

只要是我當期收到的發票,不管先認不認證,只要是當期收到的,必須要入賬是吧?

紫韻宸琦 追問

2017-08-30 14:34

老師,那我之前是當月不認證抵扣的我沒有當月入賬,等抵扣認證是在去入賬,這種情況怎么辦呀?如果需要調整應該怎樣調整?

紫韻宸琦 追問

2017-08-30 15:10

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2017-08-30 14:24

你好!借庫存商品等 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款等

宋生老師 解答

2017-08-30 14:29

你好!是的。要先入賬。抵扣不抵扣是以后的事情

宋生老師 解答

2017-08-30 14:39

你好!之前的就算了,你現在記錄進去就行了。不然你賬上跟實際庫存這些對不上

宋生老師 解答

2017-08-30 15:12

你好!不客氣的。

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相關問題討論
同學,你們收到的發票在發票確認平臺沒有顯示是嗎
2022-10-24 17:24:36
你好 (1)若購貨方在10日內支付貨款,作出該業務的會計處理; 借,銀行存款888000 借,財務費用1600 貸,應收賬款904000 (2)若購貨方在20日內支付貨款,作出該業務的會計處理; 借,銀行存款896000 借,財務費用8000 貸,銀行存款904000 (3)若購貨方在30日內支付貨款,作出該業務的會計處理。 借,銀行存款904000 貸,應收賬款904000
2020-07-30 16:24:15
借,銀行存款500 貸,預收賬款500
2022-10-11 19:53:44
同學你好 借,應收賬款56500 貸,主營業務收入50000 貸,應交稅費一應增一銷項6500 借,主營業務成本34000 貸,庫存商品34000 (1)假設購買方5月9日付清貨款,做相應會計處理 借,銀行存款50000-50000*2% 借,財務費用50000*2% 貸,應收賬款56500 (2)假設購買方5月18日付清貨歡, 做相應會計處理。 借,銀行存款50000-50000*1% 借,財務費用50000*1% 貸,應收賬款56500 (3)假設購買方 5月底才付清貨敖 做相應會計處理。 借,銀行存款56500 貸,應收賬款56500
2021-12-23 11:46:56
你好,借:庫存商品 5000 貸:主營業務成本 4500 應收退貨成本 500 借:主營業務收入 9000 預計負債1000 應交稅費應交增值稅銷項稅1600 貸:銀行存款 11600
2020-04-29 23:07:51
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