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kaka
于2020-02-19 14:19 發布 ??1093次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-02-19 14:21
月底結轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
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老師,問一下,歷年零余額資金調減分錄應該怎么做呢
答: 你好,同學。 借 以前年度盈余調整 貸 零余額賬戶用款額度 借 財政撥款結余 貸 資金結存
老師您看我這兩個分錄有什么問題嗎?最后余額怎么不平,反倒多了。
答: 您好 請問是要把余額沖平嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年底了,怎么處理這張表上的期末余額?具體分錄是什么?
答: 你好,應交稅額遞減額 這個科目是你們設置的科目嗎
老師,我想問下有個公司目前是屬于村委會的,現在公司賬上有余額就需要給村委會撥一部分款,現在分錄怎么做了
討論
從零余額轉錢到專戶怎么出分錄
這樣的分錄,做完 有余額,對不對
初始銀行余額的分錄怎么寫?
老師 您好 他上期加計抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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