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老師,我公司再稅款所屬期內做了不抵扣勾選,現(xiàn)在跨月了如何撤銷不抵扣勾選,因為這幾張發(fā)票需要用于退稅
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2024-10-29
21年9月開票銷項抵扣的進項票開票日期能否是21年10月?
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2021-09-26
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
老師,公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費進項可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進項認證多了1000多元,這個可以在本期抵扣銷項稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費,本期申報可以抵減嗎,在哪個位置填報呢
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2020-06-09
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎?
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2019-12-06
一般納稅人,本月銷項稅額87878.17-進項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不?不是金額,可以直接銷項稅減去進項稅再減去上期留抵稅額
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2019-09-29
(一)目的:練習無形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關無形資產(chǎn)的業(yè)務如下: 1.接受A公司以商標權向本企業(yè)投資,雙方作價 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標權已投入使用。 2. 購入某項專有技術,雙方議定結算價格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉賬支票付款。該項專有技術購入后即投入使用,攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項專有技術,收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會計分錄
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2023-12-06
老師,做賬的時候,進項按正常的分錄做。但是有的進項這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項減進項就和當期實際銷項減進項不一致了?是不是賬目上的要和實際的要一致
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2016-05-31
銷售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應補(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
如果當期沒有銷項,且進項稅進行了認證,結果當期增值稅申報時,把進項稅額填在了本期認證相符且本期未申報抵扣,下月有銷項時稅務不允許抵扣,有什么辦法呢
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2018-07-28
一般納稅人轉為小規(guī)模納稅人,尚未申報抵扣的進項稅及轉登記當期的期末留抵稅額記入應交稅費-待抵扣進項稅核算,這句話里的尚未申報抵扣的進項稅指當期已認證未申報的稅額嗎?進項稅是不是應該先勾選認證還是留待以后可抵扣時再認證?
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2020-08-30
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表的全年累計數(shù)填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
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2022-02-16
老師 您好 他上期加計抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
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2020-02-19
進項發(fā)票的認證期限是一年嗎 ?認證之后是可以無限期的留抵嗎?
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2018-10-18
老師 籌建期的一些費用的專票可以做進進項稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
當期收到增值稅專用發(fā)票,當期不認證抵扣,應該怎樣做會計處理?
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2017-08-30
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