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奇奇
于2019-05-16 19:02 發布 ??644次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-05-16 19:27
借應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
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老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
答: 借應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
進項留底稅額抵扣增值稅欠款稅額怎么做會計分錄
答: 您好,分錄,借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,同時,借,應交稅費-未交增值稅,貸,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月有留抵稅額,本期也有留底稅額,分錄是這樣做嗎
答: 你好不是你看這個截圖做這個 , 轉出未交增值稅借方表示留底稅額
老師,請問稅局多扣了,我公司32866 .52的增值稅錢,他們讓我只能在網上抵扣,我看主表期末留底稅額是32866.52元,我應該怎么做賬?需要稅局給我開什么證明嗎?1月我們不用交稅,所以沒有抵扣。
討論
老師,本月我司有增值稅期末留底稅額,怎么做分錄?
沖紅的專票負數稅額是不是轉入留底增值稅,然后在用留底抵扣本月銷售稅額,急等老師解決分錄
去年11月認證的進項今年失控被要求今年四月轉出 但是今年四月有正常留底稅額抵扣了一些進項轉出的稅額 請問整套分錄流程怎么做
期末留底稅額賬務上要轉入待抵扣稅額嗎?
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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