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我們公司往年都是虧損,今年一季度盈利了怎樣填寫企業(yè)所得稅表需要交企業(yè)所得稅嗎還是可以彌補上年虧損
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2018-04-10
老師好,匯算清繳小微企業(yè) 申報年度企業(yè)所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本明細(xì)表
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2024-04-18
老師,第二季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表A類中資產(chǎn)總額怎么樣計算,還有利潤總額怎么算
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2020-07-04
19年11月成立的新公司,12月辦理了稅務(wù)登記,20年1月需要申報第四季度企業(yè)所得稅,在此期間公司未發(fā)生任何業(yè)務(wù),是需要零申報嗎?
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2020-01-08
獨立核算的分公司,2018年第三季度盈利預(yù)交了企業(yè)所得稅,可2018年是虧損的,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2019-01-08
老師,企業(yè)所得稅中關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告沒有是不是不用管?也不用申報,本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業(yè)零申報,國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表,是否只需提供申報表,收入明細(xì)表,支出明細(xì)表,期間費用明細(xì)表,
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2017-10-25
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機關(guān)說明并進行專項申報扣除。 追補確認(rèn)年度是2019年么?
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2022-11-29
個人所得稅預(yù)繳和年度匯算清繳在地稅網(wǎng)哪里申報?
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2017-04-26
個人所得稅年度自行納稅申報表的已繳稅額怎么算
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2020-06-24
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權(quán)益及商譽的部分)。經(jīng)計算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師,公司正準(zhǔn)備注銷,需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報表,老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
請問用本年利潤可以先彌補部分的以前年度虧損額,然后計算本年應(yīng)納稅所得額,以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎?納稅申報表上又如何填寫呢
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2019-10-30
所得稅年報A105010表,房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整部分,這個表的邏輯關(guān)系,是不是只有以前年度填過“房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計算的納稅調(diào)整額”部分(22-25行)才能填“未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
老師,上年度的所得稅申報表(季度預(yù)繳)可以更改嗎,因為公司要申請崗位津貼,可能需要看申報表
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2020-03-09
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
企業(yè)所得稅年報B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師,小規(guī)模企業(yè),季度企業(yè)所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅,季初季末資產(chǎn),沒有填寫平均數(shù),可有什么影響?
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2020-04-13
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