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請問,2016年1月申報(bào)企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
企業(yè)所得稅季報(bào)都是零申報(bào),年報(bào)有利潤
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2023-03-09
#提問#老師小規(guī)模公司,就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入,但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對年報(bào)有沒有影響,
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2019-05-20
如下圖利潤表季度申報(bào),請老師幫我看看,19年第三季度利潤和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
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2020-04-13
老師,我想問一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請問老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
老師,企業(yè)21年所得稅年報(bào)申報(bào)就是匯算清繳嗎?
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2022-05-16
2021年補(bǔ)交2019年的企業(yè)所得稅后,申報(bào)表還用調(diào)嗎?
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2021-12-04
稅務(wù)局網(wǎng)站哪里可以查到以前年度做的企業(yè)所得稅匯 清繳的資料
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2021-05-18
李老師,簡易計(jì)稅方式出售產(chǎn)生的企業(yè)所得稅不是必須交,不想增值稅一樣征收嗎?公司是股份有限公司,截止到現(xiàn)在季度,年度的企業(yè)所得稅都用以前年度虧損彌補(bǔ)了
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2022-08-11
周老師,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓,這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務(wù)處理嗎?如果按利潤表報(bào)稅的話,可以抵扣以前年度損益。把免征的加進(jìn)去,利潤就為負(fù)數(shù)了,賬我需要調(diào)嗎?
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2022-10-09
請問一下大家,四季度的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入數(shù)字不一致怎么辦 本年累計(jì)數(shù)字不一致
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2022-04-25
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅年度匯繳申報(bào)和預(yù)繳納稅申報(bào)里的成本費(fèi)用必須一致嗎還是不一樣,如果不一樣兩者是什么關(guān)系,還有年度匯繳申報(bào)和預(yù)繳納稅申報(bào)里的成本費(fèi)用包含個(gè)人所得稅嗎?有交個(gè)人所得稅,年度匯繳申報(bào)里的納稅調(diào)整增加額里的個(gè)人所得稅稅款是交多少填多少還是不用填?
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2020-01-19
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報(bào)所得稅,2020年第二季度申報(bào)時(shí),需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時(shí),借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報(bào)時(shí)繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時(shí),2020年累計(jì)利潤總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問一下,第二季度預(yù)交計(jì)提的所得稅會計(jì)處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因?yàn)閰R算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
農(nóng)民專業(yè)合作社,也是網(wǎng)上申報(bào),按月還是按季度申報(bào)?賬務(wù)處理,和財(cái)務(wù)制度適用小企業(yè)財(cái)務(wù)制度嗎?免增值稅,企業(yè)所得稅按小微企業(yè)繳納嗎?
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2019-01-08
累計(jì)12月份利潤總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
彭老師問個(gè)分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅:10000元。已經(jīng)申報(bào)扣繳了。分錄:借:所得稅:10000 銀行存款:10000 。后面申報(bào)了上年度匯算清繳2023年度虧損。現(xiàn)在更改本季度所得稅報(bào)表重新提交做了以前年度虧損彌補(bǔ)。稅局又把交的1萬所得稅費(fèi)退回了。請問這個(gè)分錄我是直接沖減所得稅這個(gè)科目就行了嗎。借:銀行存款 10000 所得稅:-10000.我上年度的虧損彌補(bǔ)怎么體現(xiàn)呢
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2024-05-04
個(gè)人所得稅季度申報(bào)怎么申報(bào)呢
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2022-09-30
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報(bào)重新申報(bào),我從哪里申報(bào)
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2017-06-03
28/73 28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報(bào)營業(yè)收入總額350萬元,成本費(fèi)用總額370萬元,當(dāng)年虧損20萬元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是( )萬元。
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2019-09-02
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