
補(bǔ)交的上年企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄為;借 以前年度損益調(diào)整,貸 應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。借 應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 貸 銀行存款。 借 利潤分配-未分配利潤, 貸 以前年度損益損益調(diào)整。這樣處理后所得稅額在利潤表中應(yīng)該填寫呢?補(bǔ)交的所得稅是不是添加到現(xiàn)在利潤表里
答: 那所得稅額在利潤表里不填寫嗎?在應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目一體現(xiàn),數(shù)量就增加了吧,利潤表不增加,表和帳是不是就不相同了
公司18年三季度交了50萬企業(yè)所得稅,19年退回來30萬,做了以前年度損益調(diào)整,18年這個(gè)退回的利潤,不影響19年度利潤表是吧?
答: 老師你看我理解的對(duì)不,就是19年負(fù)債表上未分配利潤和權(quán)益會(huì)有調(diào)回的利潤加上19年的利潤。但利潤表上凈利潤不會(huì)有18調(diào)整的損益。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓,這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務(wù)處理嗎?如果按利潤表報(bào)稅的話,可以抵扣以前年度損益。把免征的加進(jìn)去,利潤就為負(fù)數(shù)了,賬我需要調(diào)嗎?
答: 你好,這兩個(gè)都不需要調(diào)賬的


純真的大地 追問
2022-10-09 11:36
meizi老師 解答
2022-10-09 11:40
純真的大地 追問
2022-10-09 13:42
meizi老師 解答
2022-10-09 13:45
純真的大地 追問
2022-10-09 13:51
meizi老師 解答
2022-10-09 13:51
純真的大地 追問
2022-10-09 14:36
meizi老師 解答
2022-10-09 14:39
純真的大地 追問
2022-10-09 14:44
meizi老師 解答
2022-10-09 14:47