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123321
于2022-11-10 15:10 發布 ??580次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-11-10 15:11
你好; 視同銷售; 就可以抵扣進項稅的; 不會轉出哈
123321 追問
2022-11-10 15:25
視同銷售如果只做銷項稅 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-銷項稅,那我增值稅申報表中的收入不就和賬上對不上嗎,賬上顯示的是費用
meizi老師 解答
2022-11-10 15:28
你好; 不對; 你分錄都不對; 借銷售費用貸收入; 銷項稅; 借主營業務成本貸庫存商品
2022-11-10 19:34
商品是無償贈送的也要先確認收入嗎?
2022-11-10 19:35
是的,說白了就是按照收入來確定,只是收不到款,所以把借方銀行存款改成銷售費用即可
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請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
答: 沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當期增值稅申報表填寫的應納增值稅總額是本月的銷項稅么?
答: 不是的,應納增值稅=銷項稅額-進項稅額 您是一般納稅人還是小規模納稅人?
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
討論
增值稅申報表銷項稅額跟銷項明細不一樣怎么修改
2023年的出口貨物,在2024年被查出視同內銷 進行了增值稅的補稅,該貨物在當年的所屬期,已經進行了出口收入的確認,在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內銷收入+銷項稅額 收入變少了, 所得稅匯算清繳時進行了調減, 這個操作方式對嗎?
外購商品贈送出去視同銷售,是做進項稅額轉出好還是做未開票收入計算銷項稅額,如果計算銷項稅額,那么增值稅申報表中的收入和賬上的收入就對不上了
贈送隨手禮床上用品的的時候要確認銷項稅額,那這個在增值稅申報表中如何反映呢
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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123321 追問
2022-11-10 15:25
meizi老師 解答
2022-11-10 15:28
123321 追問
2022-11-10 19:34
meizi老師 解答
2022-11-10 19:35