
當期增值稅申報表填寫的應納增值稅總額是本月的銷項稅么?
答: 不是的,應納增值稅=銷項稅額-進項稅額 您是一般納稅人還是小規模納稅人?
增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費當期申報的時候填寫了表四,在表四中填寫了本期發生額以及實際抵減稅額,當期沒有填寫增值稅免稅申報表明細表,主表的應納稅額是0,應納稅額減征額這個沒有填寫。這樣的話申報表下期填寫增值稅免稅申報表明細表以及應納稅額減征額這個有沒有問題?
答: 你好,需要抵扣的時候,你一塊填寫附表四減免明細表,還有竹標應納稅減征額就可以的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老師,在填寫國稅增值稅申報表主表的時候,現在11月份填寫10月份的申報表里第30行的“本期繳納上期應納稅額”需要將10月份繳納的增值稅金額填寫上去嗎?
答: 您好!如果交了就要填上去。

