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?Dear
于2016-11-10 11:12 發布 ??1874次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-11-10 11:23
老師,那就是說第30行“本期繳納上期應納稅額”填寫的是10月份繳納的應納稅額, 第31行“本期繳納欠繳稅額”是9月份欠繳稅額是嗎?
?Dear 追問
2016-11-10 11:26
老師,如果在申報10月份增值稅第30行“本期繳納上期應納稅額”沒有填寫上,會造成什么影響嗎?
宋生老師 解答
2016-11-10 11:14
您好!如果交了就要填上去。
2016-11-10 11:24
您好!不光是9月,是所有10月之前的。如果之前都交過了,可以不填。
2016-11-10 11:27
您好!其實也沒有什么大麻煩,去稅局重新申報就可以了。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅納稅申報表與帳面應納稅金額不一致,是調整帳面余額還是調整增值稅納稅申報表?
答: 是要調整賬面余額的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發個圖片?
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細表均填寫。
討論
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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?Dear 追問
2016-11-10 11:26
宋生老師 解答
2016-11-10 11:14
宋生老師 解答
2016-11-10 11:24
宋生老師 解答
2016-11-10 11:27