
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢?增值稅申報表銷項稅額,進項稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應(yīng)退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計,期末余額呢?
答: 如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實際未交的對上,如果以前都交清的情況下,實際未交就是你增值稅申報表的未交數(shù)
我的未繳增值稅科目的余額是正確的 但是應(yīng)交稅費銷項稅和進項稅還有轉(zhuǎn)出未繳增值稅期末都有期末余額 而且余額是累計的 ,年底是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)為零才對
答: 不是結(jié)轉(zhuǎn)為0才是正確的,這些有余額才是正常的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!增值稅納稅申報表中的上期留底稅額,是不是就是填寫科目余額表的應(yīng)交增值稅銷項稅額借方的數(shù)據(jù)?
答: 您好 就是您上期進項稅額-銷項稅額的數(shù)據(jù)

