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鑫鑫
于2020-07-14 09:54 發布 ??3430次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-14 09:55
沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
鑫鑫 追問
2020-07-14 09:59
報表填不了負數
maize老師 解答
2020-07-14 10:13
是填寫不了,所以需要去稅局大廳申報,這樣,
2020-07-14 10:14
帶上申報表公章去稅局大廳申報
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請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
答: 沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
老師,電子稅務局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導出來的銷項稅額少了0.03元,我已經報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調整過來,怎么寫分錄
討論
增值稅申報表銷項稅額表是自動生成的嗎
在填報增值說申報表的時候,銷項稅額和我稅控設備里的銷項稅額相差0.03,那我以那個金額申報呀?
增值稅申報表上的銷項稅額和賬上的銷項稅額差一分 賬上要怎么調賬申報表上1234.51 賬上是1234.50
老師你好,請問:7月份開出500萬銷項稅(開錯)8月份,繳納500萬銷項稅額46萬,之后沖紅7月份500萬銷項稅,開出500萬正確銷項稅9月份我又按照8月份開出的正確500萬銷項申報增值稅,請問該怎么填寫申報表來沖減上個月交的稅款
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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鑫鑫 追問
2020-07-14 09:59
maize老師 解答
2020-07-14 10:13
maize老師 解答
2020-07-14 10:14