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不忘初心
于2019-09-16 10:35 发布 766次浏览
苳苳老師
职称: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
2019-09-16 11:19
你好!如果8月紅沖后又開具正確的500萬,這樣一正一負就抵消了,就不存在沖7月的稅款
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請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
答: 沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
增值稅申報表銷項稅額表是自動生成的嗎
答: 讀入銷項發票數據,就會自動生成
老師,電子稅務局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導出來的銷項稅額少了0.03元,我已經報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調整過來,怎么寫分錄
讨论
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
老師你好,請問:7月份開出500萬銷項稅(開錯)8月份,繳納500萬銷項稅額46萬,之后沖紅7月份500萬銷項稅,開出500萬正確銷項稅9月份我又按照8月份開出的正確500萬銷項申報增值稅,請問該怎么填寫申報表來沖減上個月交的稅款
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
苳苳老師 | 官方答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
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