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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-16 10:39

你沖紅了,又開出正確的,這個一正一負,相當于沒有繳納這個500萬的銷項稅的

不忘初心 追問

2019-09-16 10:41

那是這個月增值稅那里是報0嗎

辜老師 解答

2019-09-16 10:43

你這個月就是0申報

不忘初心 追問

2019-09-16 11:15

老師,這個應補退稅額那里有數就是多繳了吧

辜老師 解答

2019-09-16 11:16

多繳納應該是負數,看不清你的圖片

不忘初心 追問

2019-09-16 11:50

老師,具體是這樣,7月份我是480萬的銷項按照3%的稅率錯開了,稅額是144000元
然后8月份我報增值稅的時候又是按照480萬的不含稅銷項,9%的稅率報稅,稅額是432000元,之后我按照7月份開錯的數沖紅了,接著按照報稅的數開出了9%稅率的發票,不含稅銷項都是一樣的。
然后到了9月份報增值稅的時候就提示相差了稅額432000-144000=288000元,那么我該如何申報增值稅,才能對應我上個月已繳納的稅款,達到不繳稅

辜老師 解答

2019-09-16 13:35

你的意思是上個月按9%多交了增值稅?

不忘初心 追問

2019-09-16 13:37

因為按照3%稅率去報增值稅根本就報不了,開票正確的稅率也應該是9%

辜老師 解答

2019-09-16 14:03

你是這樣的,你7月的開錯了,開成3%的稅率,8月申報7月增值稅的時候,按3%申報的
現在沖紅這張3%的發票,然后開了一張正確的9%的發票,是這樣嗎

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相關問題討論
沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
2020-07-14 09:55:28
您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
2020-07-14 10:19:31
您好! 所填報的銷項稅額要跟開票系統的一致
2020-07-13 13:45:28
讀入銷項發票數據,就會自動生成
2015-12-30 21:30:31
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
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