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不忘初心
于2019-09-16 10:34 發布 ??952次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-16 10:39
你沖紅了,又開出正確的,這個一正一負,相當于沒有繳納這個500萬的銷項稅的
不忘初心 追問
2019-09-16 10:41
那是這個月增值稅那里是報0嗎
辜老師 解答
2019-09-16 10:43
你這個月就是0申報
2019-09-16 11:15
老師,這個應補退稅額那里有數就是多繳了吧
2019-09-16 11:16
多繳納應該是負數,看不清你的圖片
2019-09-16 11:50
老師,具體是這樣,7月份我是480萬的銷項按照3%的稅率錯開了,稅額是144000元然后8月份我報增值稅的時候又是按照480萬的不含稅銷項,9%的稅率報稅,稅額是432000元,之后我按照7月份開錯的數沖紅了,接著按照報稅的數開出了9%稅率的發票,不含稅銷項都是一樣的。然后到了9月份報增值稅的時候就提示相差了稅額432000-144000=288000元,那么我該如何申報增值稅,才能對應我上個月已繳納的稅款,達到不繳稅
2019-09-16 13:35
你的意思是上個月按9%多交了增值稅?
2019-09-16 13:37
因為按照3%稅率去報增值稅根本就報不了,開票正確的稅率也應該是9%
2019-09-16 14:03
你是這樣的,你7月的開錯了,開成3%的稅率,8月申報7月增值稅的時候,按3%申報的現在沖紅這張3%的發票,然后開了一張正確的9%的發票,是這樣嗎
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請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
答: 沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報表銷項稅額表是自動生成的嗎
答: 讀入銷項發票數據,就會自動生成
老師,電子稅務局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導出來的銷項稅額少了0.03元,我已經報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調整過來,怎么寫分錄
討論
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
老師你好,請問:7月份開出500萬銷項稅(開錯)8月份,繳納500萬銷項稅額46萬,之后沖紅7月份500萬銷項稅,開出500萬正確銷項稅9月份我又按照8月份開出的正確500萬銷項申報增值稅,請問該怎么填寫申報表來沖減上個月交的稅款
月末進項稅大于銷項稅不用結轉對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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2019-09-16 10:41
辜老師 解答
2019-09-16 10:43
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2019-09-16 11:15
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2019-09-16 11:16
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2019-09-16 11:50
辜老師 解答
2019-09-16 13:35
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2019-09-16 13:37
辜老師 解答
2019-09-16 14:03