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鑫鑫
于2020-07-14 10:09 發布 ??1966次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2020-07-14 10:19
您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
鑫鑫 追問
2020-07-14 10:20
是的,本期銷項稅額負數,報表填不了負數
張艷老師 解答
2020-07-14 10:21
是的,這個不能通過電子稅務局申報,只能去稅局大廳申報了。
2020-07-14 10:22
大廳讓我填完了在去大廳改
2020-07-14 10:24
那您就將負數銷售額填寫到申報表對應的項目就可以了。
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請問,銷項稅額負數,怎么填增值稅銷項申報表
答: 您好,您的意思是本期銷售額全是負數,對嗎?
答: 沒有正數?帶上申報表,你按你發票上面對應一般計稅 對應稅率哈發票填寫附表1就可以,負數填寫,之后去稅局大廳申報,這個自己申報不了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
老師好,請問一般納稅人增值稅申報表,銷項稅額小于,進項稅額,附加稅申報是零申報對嗎?
討論
在填報增值說申報表的時候,銷項稅額和我稅控設備里的銷項稅額相差0.03,那我以那個金額申報呀?
增值稅申報表銷項稅額表是自動生成的嗎
增值稅申報表上的銷項稅額和賬上的銷項稅額差一分 賬上要怎么調賬申報表上1234.51 賬上是1234.50
老師你好,請問:7月份開出500萬銷項稅(開錯)8月份,繳納500萬銷項稅額46萬,之后沖紅7月份500萬銷項稅,開出500萬正確銷項稅9月份我又按照8月份開出的正確500萬銷項申報增值稅,請問該怎么填寫申報表來沖減上個月交的稅款
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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鑫鑫 追問
2020-07-14 10:20
張艷老師 解答
2020-07-14 10:21
鑫鑫 追問
2020-07-14 10:22
張艷老師 解答
2020-07-14 10:24