
我們是家電公司,這個月認證了幾張進項發票也抵扣申報了;現在供貨商那邊要給我們折扣,要把這個月認證的記賬發票做進項稅轉出,怎么做分錄?如果做了進項稅額轉出,這個月報的稅還用改嗎?
答: 您好,分錄為 借:庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 這個報增值稅時,需要在附表二填寫進項稅額轉出金額的。
做進項稅額轉出分錄咋做? 發票已經認證了 這個2.64 是這樣做嗎?
答: 同學你好,你的分錄沒有錯,但是你們購買飼料為什么記營業外支出啊,營業外支出是指除主營業務成本和其他業務支出等以外的各項非營業性支出。如罰款支出,捐贈支出,非常損失等。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,五月份有進項票,有抵扣了,月末用做進項稅額轉出分錄嗎
答: 你好這個不能抵扣的嗎
請問進項稅轉出的分錄怎么寫的,為什么我做了進項稅額轉出的分錄,進項稅借方余額還是有這筆轉出金額,進項稅額轉出貸方余額有這筆金額,不能平賬呢
老師,你好,請問一下我們是購貨方,開具了紅票信息表,要進行進項稅額轉出,分錄該怎么做呢?(開紅票是因為我們的采購合同中取消了部分貨物的采購,前期有預付款并收到了相應金額的發票并認證抵扣了)

