
公司11月購買的生活用品,開具的專票,在11月份已經認證抵扣,但是稅局說要做進項稅轉出,在12月份應該如何做進項稅額轉出的分錄呢?
答: 您好!借管理費用-福利費等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
這個買方退回商品做的是進項稅轉出能不能直接所有分錄做紅字,進項稅也做紅字不做進項稅額轉出,報稅的時候做進項稅額轉出
答: 你好; 你這個是專票你認證了 在去退貨是嗎 ? 如果購買方認證了 ;購買方開紅字信息表做轉出分錄。 同時銷售方開紅字發票 紅沖分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅額轉出怎么做分錄發票開具的時候明細不詳這些,稅務要求進項稅轉出
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款


沫沫 追問
2019-12-06 09:45
曉宇老師 解答
2019-12-06 10:08
沫沫 追問
2019-12-06 10:10
曉宇老師 解答
2019-12-06 10:11