
老師,已經抵扣的進項票發生退貨,銷售方要求開具紅字信息表,我們7月份開具,可是對方12月才根據紅字信息表把負數發票開給我們,我方在7月開具時已做進項稅額轉出,現在 把12月開具的負數發票附作憑證,這個時間差有問題嗎?7月做的賬,憑證附是12月份
答: 你好;? ? ?這沒有問題的; 開紅字信息表當月做進項稅轉出; 次月報? 轉出附表2? ?
老師,收到采購負數發票,申報的時候怎么申報,填進項稅額轉出嗎?
答: 你好,之前認證抵扣了嗎?如果是的話可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問各位老師,因為退款,我方收到上月已抵扣的費用負數發票,作分錄時,其中已抵扣的進項稅額到底是用進項稅額轉出還是進項稅額負數比較好呢?有什么區別嗎?
答: 你好,做的進項轉出 進項轉出里面和你增值稅附表二的進項轉出,這個發生額一致。
4月開了紅字信息表,,電子稅務局附表一進項稅額明細,紅字信息表進項稅額轉出,我是購買方,還沒收到負數發票,財務賬務要怎么處理
請問老師,我們是汽車4S店,每個月都會有廠家給我們折讓,我們開紅字信息表,廠家根據信息表開負數發票,請問,下月初申報的時候進項稅額轉出的數據是自動出來的嗎,可以手動改數據嗎
老師??我們是購買方,銷售方開的負數發票給我們,我們開具紅字信息表那這張負數發票要做賬嗎我們購方需要做進項稅額轉出嗎還是不需要操作
老師 你好!購買方給我們開了紅字信息,我也按照信息把負數發票開給他們了 又補開了一些正數發票,報稅的時候 為啥有提示我們有對應的進項稅額轉出
8月底開具了紅字信息表且審核通過,但是對方8月份未開具負數發票,請問,8月份需要做進項稅額轉出嗎?如是,那8月份的會計分錄怎么做,以后收到對應的負數發票又該如何處理?

