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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-03-05 09:48

您好
請問您有什么疑問

小團團 追問

2021-03-05 09:49

老師,我想問不是先計提再繳納嗎

bamboo老師 解答

2021-03-05 09:50

應該是先計提再繳納 有的單位當月的話 計提分錄會寫在繳納后面

小團團 追問

2021-03-05 09:55

計提職工個人負擔的五險一金:
借:應付職工薪酬-職工工資
貸:其他應付款-社保
      其他應付款-住房公積金
      應交稅費-應交個人所得稅
老師,最后這一步,是什么意思

bamboo老師 解答

2021-03-05 09:56

這個是把個人承擔部分從應發工資里面扣除

小團團 追問

2021-03-05 10:07

老師,把其他應付款換成其他應收款,可以嗎

bamboo老師 解答

2021-03-05 10:07

把其他應付款換成其他應收款,可以的

小團團 追問

2021-03-05 10:11

老師,這里是先繳納后扣的職工工資,為什么用其他應付款呢

bamboo老師 解答

2021-03-05 10:12

可能前面已經用過這個科目走賬了 所以一直沿用

小團團 追問

2021-03-05 10:13

老師,走賬是什么意思?

bamboo老師 解答

2021-03-05 10:15

就是用這個科目做了賬務處理

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相關問題討論
同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發放
2020-04-10 18:51:52
發放工資還有個貸其他應收款――個人社保 其余的都對的
2018-11-24 13:10:34
對的..............
2016-12-13 17:51:48
您好 請問您有什么疑問
2021-03-05 09:48:07
計提工資 借:管理費用、銷售費用、貸:應付職工薪酬, 計提社保:借:管理費用貸:應付職工薪酬-單位部分、 實際支付工資時:借:應付職工新酬貸銀行存款,其他應收款~個人部分 實際支付社保時:借應付職工薪酬、其他應收款~個人部分,貸銀行存款,
2019-10-08 21:39:01
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精選問題
  • 購進了固定資產,當時發票沒來,付了錢了,已經計提2月

    沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設借記 “固定資產”,貸記 “應付賬款 —— 暫估” ),現做相反分錄: 借:應付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設原折舊分錄借記 “管理費用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費用(或其他成本費用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預付賬款”,貸記 “銀行存款”,現收到退款: 借:銀行存款(實際收到的退款金額 ) 貸:預付賬款(原付款金額 ) 稅務處理(如有進項稅) 若之前已抵扣進項稅,需做進項稅轉出(假設原抵扣進項稅為 X ): 借:應付賬款 —— 供應商(X ) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)(X )

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    當月收到的發票當月紅沖,不需要入賬

  • 老師。請問,我公司出口了一票貨,到國外,國外匯錢過

    您好,必須要的是報關單,發票和銀行水單, 一般情況下,海運提單不是國外匯錢過來的必備資料。

  • 你好 問下就是我們生產的是氣泡袋 紙箱 然

    只要你們銷售是13%,進項就可以抵扣,不需要做啥

  • 老師,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月

    你好,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月內支付的

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