購進了固定資產,當時發票沒來,付了錢了,已經計提2月 問
沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設借記 “固定資產”,貸記 “應付賬款 —— 暫估” ),現做相反分錄: 借:應付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設原折舊分錄借記 “管理費用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費用(或其他成本費用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預付賬款”,貸記 “銀行存款”,現收到退款: 借:銀行存款(實際收到的退款金額 ) 貸:預付賬款(原付款金額 ) 稅務處理(如有進項稅) 若之前已抵扣進項稅,需做進項稅轉出(假設原抵扣進項稅為 X ): 借:應付賬款 —— 供應商(X ) 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)(X ) 答
當月收到的發票當月紅沖,需要入賬嗎 問
當月收到的發票當月紅沖,不需要入賬 答
老師。請問,我公司出口了一票貨,到國外,國外匯錢過 問
您好,必須要的是報關單,發票和銀行水單, 一般情況下,海運提單不是國外匯錢過來的必備資料。 答
你好 問下就是我們生產的是氣泡袋 紙箱 然 問
只要你們銷售是13%,進項就可以抵扣,不需要做啥 答
老師,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月 問
你好,短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月內支付的 答

#提問#借:管理費用? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銷售費用?? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? 貸:應付職工薪酬-社會保險費?? ? ? ? ? ? ? ?借:應付職工薪酬-社會保險費 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他應收款? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可以省略應付職工薪酬嗎?直接銀行存款可以嗎
答: 同學,你好,最好不要,應付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發放
計提公司發放工資的分錄1.計提工資:借:管理費用-工資 銷售費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資計提社保:借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保發放工資 借應付職工薪酬-工資 貸應交稅費-個稅 銀行存款支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸銀行存款這個寫的對么
答: 發放工資還有個貸其他應收款――個人社保 其余的都對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發放5月份工資:借:應付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 繳納6月份社保:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款繳納6月份住房公積金:借:應付職工薪酬-住房公積金 其他應付款-住房公積金 貸:銀行存款計提社保:借:管理費用-社保 銷售費用-社保貸:應付職工薪酬-社保計提住房公積金:借:管理費用-住房公積金 銷售費用-住房公積金貸:應付職工薪酬-住房公積金
答: 您好 請問您有什么疑問


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2021-03-05 09:49
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