管理社保 不通過應付職工薪酬--社保,分錄是 借管理費用--社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款 通過應付職工薪酬--社保過賬的話, 計提是,借管理費用--社保 貸:應付職工薪酬--社保 繳納 借:應付職工薪酬--社保 其他應收款--社保 貸:銀行存款 這些分錄有沒有寫錯
星空
于2016-12-13 17:50 发布 2125次浏览
- 送心意
趙老師
职称: 中級會計師
2016-12-13 17:59
通過應付職工薪酬--社保過賬的話,
計提是,借 管理費用--社保
其他應收款--社保
貸:應付職工薪酬--社保
繳納
借:應付職工薪酬--社保
貸:銀行存款
這個可以嗎
相关问题讨论

是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

結轉8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03

你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
星空 追问
2016-12-13 18:02
趙老師 解答
2016-12-13 17:51
趙老師 解答
2016-12-13 18:01
趙老師 解答
2016-12-13 18:03