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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-02-24 21:10

你好,學員,補交的2千元,沒有繳納嗎

芝麻開門 追問

2022-02-24 21:12

繳納了的,本來應該做到代扣代繳欄,做工資表時直接做到了工資里面

冉老師 解答

2022-02-24 21:22

你好,發放工資的時候,扣掉這部分的,掛在其他應付款

芝麻開門 追問

2022-02-24 21:23

分錄該怎么做了

冉老師 解答

2022-02-24 21:24

借應付職工薪酬
貸銀行存款
其他應付款

芝麻開門 追問

2022-02-24 21:29

如果是之前月份的了,不是當月或上個月的,該怎么做分錄了

冉老師 解答

2022-02-24 21:34

之前支付的話,其他應付款是負數,本期計提扣款的時候,余額就平了

芝麻開門 追問

2022-02-24 21:46

沒太明白,我在消化消化

冉老師 解答

2022-02-24 21:55

好的,學員,祝你工作順利

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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
結轉8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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