2022年把其他應付款做成了業務活動費用,是行政單 問
財務會計主要反映單位的財務狀況和收支情況。對于2022年的錯誤,需要進行以下調整: (1)沖減錯誤的業務活動費用 借:其他應付款(金額) 貸:業務活動費用(金額) (2)調整其他應付款 借:業務活動費用(金額) 貸:其他應付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費40萬元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費用。 匯算清繳沒有取得發票就要納稅調增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿的,2024年有兩筆暫估的 問
關鍵是那個暫估實際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃 問
同學您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答

我公司先把錢對公戶轉給員工 然后員工去買了購物卡 這個支出去的錢要怎么寫呢 借:其他應收款 貸:銀行存款 然后買了購物卡片 ,購物卡發票開回來了 應該是:借:管理費用-開辦費-招待費 貸:其他應收款 是這樣子嘛 還是說借:預付賬款 貸:銀行存款 然后購物卡發票開回來以后是 借:管理費用-開辦費-招待費 貸:預付賬款呢
答: 你好 轉給員工的話 計入其他應收款更合理
我付款一筆金財互聯費用,沒有收到發票,分錄?1、支付互聯費時: 借:預付賬款 貸:銀行存款2、收到互聯發票時: 借:管理費用-代理費 貸:預付賬款我這個之前事務所做的2020年賬,現在怎么修改?事務所給我做借:其他應收款-互聯費。貸:銀行怎么改呢?
答: 收到發票時,分錄是: 借:管理費用——代理費 貸:其他應收款——互聯費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司收到別的公司轉入的工程保證金時,分錄 借:銀行存款 貸:其他應付賬(保證金存入公司)。經法人及股東同意把這款打入了辦公室主任的私人卡里,分錄 借:其他應收款 (辦公室主任) 貸:銀行存款。 公司的任何開支都是辦公室主任付的,分錄 借:管理費用等 貸:其他應收款(辦公室主任)這么做分錄可以嗎?
答: 1,是的 2是的 3,可以的


孟孟 追問
2020-06-15 18:04
郭老師 解答
2020-06-15 18:05
孟孟 追問
2020-06-15 18:06
郭老師 解答
2020-06-15 18:07