長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按租賃期攤銷還是直接按三年攤銷? 問
你好,這兩種方式其實(shí)都可以的,看你具體是什么業(yè)務(wù)形成的 答
關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的定義,稅法上有規(guī)定嗎? 問
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合理需要而支付的招待費(fèi),稅法上規(guī)定了扣除比例,按照發(fā)生額的60%扣除,不得超過當(dāng)年銷售收入的千分之五 答
我單位固定資產(chǎn)折舊數(shù)去年期初和前年期末數(shù)不一 問
您好,這個(gè)的話只有一年不一樣是嗎 答
老師,請(qǐng)問辦公室買的熱水壺等能開專用發(fā)票能抵進(jìn) 問
辦公室買的熱水壺等能開專用發(fā)票,能抵進(jìn)項(xiàng)稅 答
你好,老師,請(qǐng)問,公司采購(gòu)回來,用于贈(zèng)送的商品要怎么 問
同學(xué),你好 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 之后視同銷售 借:費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 答

預(yù)付賬款記入其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款,等發(fā)票到時(shí)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,行不行,謝謝了
答: 你好,預(yù)付賬款應(yīng)當(dāng)計(jì)入借方預(yù)付賬款才是,取得發(fā)票計(jì)入貸方預(yù)付賬款
還未收到發(fā)票時(shí),如果前面計(jì)提房租水電費(fèi)了,做 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ,實(shí)際支付時(shí)沖減其他應(yīng)付款,但是如果沒有計(jì)提,付款時(shí) 直接做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 行嗎?
答: 如果沒有計(jì)提,預(yù)付款時(shí)要做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,公司房租按季計(jì)提,未支付,但又按月賬上做管理費(fèi)列支:計(jì)提1-3月租金,借 預(yù)付賬款 3萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 3萬(wàn) 支付1月租金 借 管理費(fèi)用 1萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款 1萬(wàn) 同樣支付2.3月租金;隨后三個(gè)季度,到12月也這樣操作。因疫情原因,一直再和房東要求降租,昨房東就按0.8萬(wàn)/月,并減免我1-3月租金開具了發(fā)票。今天我就打款過去。收到發(fā)票:借 其他應(yīng)付款 9.6萬(wàn) 貸 銀行存款 9.6萬(wàn);然后將多計(jì)提的2.4萬(wàn)紅沖 借 預(yù)付賬款 –2.4萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 –2.4萬(wàn) 借 管理費(fèi)用 –2.4萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款 –2.4萬(wàn) 老師,我這樣操作可以嗎?因前面的憑證已裝訂,不方便反過賬了。謝老師指導(dǎo)。
答: 你好!可以的,反映業(yè)務(wù)事實(shí)就可以了,沒有影響的


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2019-08-08 17:34
郭老師 解答
2019-08-08 17:40