長期待攤費用按租賃期攤銷還是直接按三年攤銷? 問
你好,這兩種方式其實都可以的,看你具體是什么業務形成的 答
關于業務招待費的定義,稅法上有規定嗎? 問
業務招待費是企業為業務經營合理需要而支付的招待費,稅法上規定了扣除比例,按照發生額的60%扣除,不得超過當年銷售收入的千分之五 答
我單位固定資產折舊數去年期初和前年期末數不一 問
您好,這個的話只有一年不一樣是嗎 答
老師,請問辦公室買的熱水壺等能開專用發票能抵進 問
辦公室買的熱水壺等能開專用發票,能抵進項稅 答
你好,老師,請問,公司采購回來,用于贈送的商品要怎么 問
同學,你好 借:庫存商品 貸:銀行存款 之后視同銷售 借:費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-銷 答

預付賬款記入其他應付款借其他應付款貸銀行存款,等發票到時借管理費用貸其他應付款,行不行,謝謝了
答: 你好,預付賬款應當計入借方預付賬款才是,取得發票計入貸方預付賬款
還未收到發票時,如果前面計提房租水電費了,做 借:管理費用 貸:其他應付款 ,實際支付時沖減其他應付款,但是如果沒有計提,付款時 直接做 借:預付賬款 貸:銀行存款 行嗎?
答: 如果沒有計提,預付款時要做 借:預付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,公司房租按季計提,未支付,但又按月賬上做管理費列支:計提1-3月租金,借 預付賬款 3萬 貸 其他應付款 3萬 支付1月租金 借 管理費用 1萬 貸 預付賬款 1萬 同樣支付2.3月租金;隨后三個季度,到12月也這樣操作。因疫情原因,一直再和房東要求降租,昨房東就按0.8萬/月,并減免我1-3月租金開具了發票。今天我就打款過去。收到發票:借 其他應付款 9.6萬 貸 銀行存款 9.6萬;然后將多計提的2.4萬紅沖 借 預付賬款 –2.4萬 貸 其他應付款 –2.4萬 借 管理費用 –2.4萬 貸 預付賬款 –2.4萬 老師,我這樣操作可以嗎?因前面的憑證已裝訂,不方便反過賬了。謝老師指導。
答: 你好!可以的,反映業務事實就可以了,沒有影響的


^→懶☆貓←^ 追問
2019-08-08 17:34
郭老師 解答
2019-08-08 17:40