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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-06 16:24

如果沒有計提,預付款時要做 借:預付賬款 貸:銀行存款

~_~ 追問

2019-10-06 16:29

那例題里這種有計提的   收到房租 水電費發票后怎么做賬呢,因為計提時 借:管理費用  貸 :其他應付款 ,  付款時  借:其他應付款  貸 :銀行存款       往來就已經沖減了,那發票回來了再怎么操作??

莊老師 解答

2019-10-06 16:32

你好,發票來了,借管理費用(負數),借應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

~_~ 追問

2019-10-06 16:33

那如果是普票呢?

莊老師 解答

2019-10-06 16:36

你好,普通發票就直接附在原來做賬,也可以紅沖以前做賬,重新按發票做賬

~_~ 追問

2019-10-06 16:36

嗯  懂了

莊老師 解答

2019-10-06 16:44

你好,祝你;國慶節快樂

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相關問題討論
你好,預付賬款應當計入借方預付賬款才是,取得發票計入貸方預付賬款
2019-04-12 11:24:52
如果沒有計提,預付款時要做 借:預付賬款 貸:銀行存款
2019-10-06 16:24:49
你好,個人建議是把其他應付款換成預付賬款科目
2019-04-12 11:34:28
你好!可以的,反映業務事實就可以了,沒有影響的
2021-12-17 06:38:35
您好,發票收回,不需要處理,繼續沖預付款項。
2020-06-21 19:25:20
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