
預(yù)付賬款記入其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款,等發(fā)票到時借管理費用貸其他應(yīng)付款,行不行,謝謝了
答: 你好,預(yù)付賬款應(yīng)當計入借方預(yù)付賬款才是,取得發(fā)票計入貸方預(yù)付賬款
還未收到發(fā)票時,如果前面計提房租水電費了,做 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 ,實際支付時沖減其他應(yīng)付款,但是如果沒有計提,付款時 直接做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 行嗎?
答: 如果沒有計提,預(yù)付款時要做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,公司房租按季計提,未支付,但又按月賬上做管理費列支:計提1-3月租金,借 預(yù)付賬款 3萬 貸 其他應(yīng)付款 3萬 支付1月租金 借 管理費用 1萬 貸 預(yù)付賬款 1萬 同樣支付2.3月租金;隨后三個季度,到12月也這樣操作。因疫情原因,一直再和房東要求降租,昨房東就按0.8萬/月,并減免我1-3月租金開具了發(fā)票。今天我就打款過去。收到發(fā)票:借 其他應(yīng)付款 9.6萬 貸 銀行存款 9.6萬;然后將多計提的2.4萬紅沖 借 預(yù)付賬款 –2.4萬 貸 其他應(yīng)付款 –2.4萬 借 管理費用 –2.4萬 貸 預(yù)付賬款 –2.4萬 老師,我這樣操作可以嗎?因前面的憑證已裝訂,不方便反過賬了。謝老師指導(dǎo)。
答: 你好!可以的,反映業(yè)務(wù)事實就可以了,沒有影響的

