我們項目分包給其他公司了,月末無論收沒收到票都 問
是,月末無論收沒收到票都需要計提成本費用 答
老師,之前合作的勞務公司現在發現24年重復給我司 問
你有其他的發票能做到以前年度嗎?就是今年收到的發票,但是是以前年度發生的,最好找費用的。你這一個開了紅字確認單,對方給你開了紅字發票,你紅沖然后再把你今年收到的做進去。 答
小規模納稅人公司買辦公用的房屋的前四年的貸款 問
您好, 前面的分錄是怎么做的 答
老師請教一下,去年領導辦的加油卡1.5萬元當時不知 問
現在轉費用就不能稅前扣除了,需要做以前年度損益調整,然后更正上年的報表,再匯算 答
老師,為什么小規模納稅人的增值稅不需要計提? 問
您好,要的,這個要計提的,不要交稅轉到營業外收入里面 答

借:利潤分配-未分配利潤貸:其他應付款-某某 分錄的摘要怎么寫了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應付款
答: 你好 分配某年的股東分紅 沖以往某股東的借款
非獨立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務費的方式轉分公司,可以嗎
答: 分公司上繳利潤 借:其他應付款-總公司 貸:銀行存款 總公司再已勞務費的方式轉分公司 ,勞務是分公司的業務嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現在不給他們了,要如何掛賬之前的會計掛了其他應付款~某人,利潤分配,那現在沖回,利潤分配要調到去年年底吧那就會影響今年的利潤,今年的就不準了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應付款~某人,這樣做是不是有些問題?現在我是不是之前沖回借:其他應付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細
答: 你好! 可以的
年終分配利潤的會計分錄這樣對嗎?借:利潤分配-應付利潤,其他應收款-股息紅利;貸:應付利潤;第二步:借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應付利潤,交納時:借:應付利潤,貸:現金
我們處理利潤是這樣走賬的:1、利潤分配 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付利潤 2、分配利潤 借:應付利潤 貸:其他應付款 3、還款 借:其他應付款 貸:庫存現金。請問老師:這第3步的附件我用什么?


素顏 追問
2020-06-03 16:41
蔣飛老師 解答
2020-06-03 16:41