
老師,上年預提的費用沒有開進來,清算的時候已經返回利潤,那我是不是應該在下年做一筆:借:其他應付款-預提費用,貸:利潤分配-未分配利潤?
答: 是的,你的理解很對
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現在不給他們了,要如何掛賬之前的會計掛了其他應付款~某人,利潤分配,那現在沖回,利潤分配要調到去年年底吧那就會影響今年的利潤,今年的就不準了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應付款~某人,這樣做是不是有些問題?現在我是不是之前沖回借:其他應付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細
答: 你好! 可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發票是2019年的報銷款,在2020年4月報銷,做賬時可不可以直接接利潤分配未分配利潤貸其他應付款
答: 你好,你單位是執行小企業會計準則,沒有以前年度損益調整科目嗎?
借:利潤分配-未分配利潤貸:其他應付款-某某 分錄的摘要怎么寫了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應付款
非獨立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務費的方式轉分公司,可以嗎
年終分配利潤的會計分錄這樣對嗎?借:利潤分配-應付利潤,其他應收款-股息紅利;貸:應付利潤;第二步:借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應付利潤,交納時:借:應付利潤,貸:現金
我們處理利潤是這樣走賬的:1、利潤分配 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付利潤 2、分配利潤 借:應付利潤 貸:其他應付款 3、還款 借:其他應付款 貸:庫存現金。請問老師:這第3步的附件我用什么?
年底報表應付款:90萬,應收60萬,其他應付款110萬,其它應收40萬,未分配利潤—2263萬,正常嗎?幫我分析下,剛接手


米兔 追問
2019-11-12 19:46
meizi老師 解答
2019-11-12 19:48
米兔 追問
2019-11-12 19:53
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2019-11-12 19:56
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2019-11-12 20:14