我們項(xiàng)目分包給其他公司了,月末無(wú)論收沒(méi)收到票都 問(wèn)
是,月末無(wú)論收沒(méi)收到票都需要計(jì)提成本費(fèi)用 答
老師,之前合作的勞務(wù)公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年重復(fù)給我司 問(wèn)
你有其他的發(fā)票能做到以前年度嗎?就是今年收到的發(fā)票,但是是以前年度發(fā)生的,最好找費(fèi)用的。你這一個(gè)開(kāi)了紅字確認(rèn)單,對(duì)方給你開(kāi)了紅字發(fā)票,你紅沖然后再把你今年收到的做進(jìn)去。 答
小規(guī)模納稅人公司買辦公用的房屋的前四年的貸款 問(wèn)
您好, 前面的分錄是怎么做的 答
老師請(qǐng)教一下,去年領(lǐng)導(dǎo)辦的加油卡1.5萬(wàn)元當(dāng)時(shí)不知 問(wèn)
現(xiàn)在轉(zhuǎn)費(fèi)用就不能稅前扣除了,需要做以前年度損益調(diào)整,然后更正上年的報(bào)表,再匯算 答
老師,為什么小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計(jì)提? 問(wèn)
您好,要的,這個(gè)要計(jì)提的,不要交稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面 答

根據(jù)科目余額表做資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表中 本年利潤(rùn)期末余額是-810009.87 利潤(rùn)分配是0 那我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)= -810009.87么 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)=科目余額表中的本年利潤(rùn)期末余額+科目余額表中的利潤(rùn)分配期末余額 對(duì)么?
答: 是的
可以根據(jù)科目余額表來(lái)填做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?為什么我根據(jù)期初數(shù)做的資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?科目余額表的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配應(yīng)該填在資產(chǎn)負(fù)債表什么科目呢?
答: 你好,對(duì)應(yīng)的是顯示在未分配利潤(rùn)里面的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么編制科目余額表
答: 同學(xué)你好,一般情況下,是根據(jù)科目余額表,編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,反過(guò)來(lái)的話,編不成。

