我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據租賃 問
你好,員工租車給你們公司,是需要員工去稅務局代開發票的 答
老師,您好~請教您一個問題,我司在以前年度,水費是差 問
不是,你申報錯了,支出不能再不開票收入里面填寫的。 你差額征稅,你開具發票了嗎? 答
請問老師,一般納稅人公司,員工報銷的停車費屬于員 問
同學你好 普票就可以了 答
施工合同稅率9%, 又簽了個補充協議,金額增加了200 問
您好,這個對方肯定不會同意的,要按合同來 答
請問養殖黃鱔的農業公司一般納稅人開票稅率是多 問
同學,你好 農產品,一般是9% 答

我們是家電公司,這個月認證了幾張進項發票也抵扣申報了;現在供貨商那邊要給我們折扣,要把這個月認證的記賬發票做進項稅轉出,怎么做分錄?如果做了進項稅額轉出,這個月報的稅還用改嗎?
答: 您好,分錄為 借:庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 這個報增值稅時,需要在附表二填寫進項稅額轉出金額的。
做進項稅額轉出分錄咋做? 發票已經認證了 這個2.64 是這樣做嗎?
答: 同學你好,你的分錄沒有錯,但是你們購買飼料為什么記營業外支出啊,營業外支出是指除主營業務成本和其他業務支出等以外的各項非營業性支出。如罰款支出,捐贈支出,非常損失等。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司11月購買的生活用品,開具的專票,在11月份已經認證抵扣,但是稅局說要做進項稅轉出,在12月份應該如何做進項稅額轉出的分錄呢?
答: 您好!借管理費用-福利費等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)


Fay.F 追問
2020-01-10 09:10
鄒老師 解答
2020-01-10 09:11