
老師好!10月份我們做了進項稅轉出,10月份有留底稅額。11月份又去做了撤銷10月份的轉出,更正成了11月進項稅轉出。10月份的留底就有變化。這樣的話我10月份的賬需要修改嗎?
答: 可以 不做修改了,因為截止到11月,數據正確了。
老師我作了進項稅額轉出,期末留底稅額是不是我可以抵扣的稅額
答: 還有個問題,老師我金蝶的賬套上的進項稅額金額是1737.99,其中有張進項稅額的發票發票勾選時沒有,賬務上我做了進項,后期我在賬務上也做了進項稅額人轉出21.39
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師,我們上月沒有收入,我一張進項發票填在了的其他抵扣憑證那里,沒有做專票認證,但是現在賬上顯示有留底稅額了,這樣我這月是不是用做個進項稅額轉出呀?
答: 你上個月的這張發票是可以抵扣的話,不用進項稅轉出的
老師:假如我這個月進項稅額是8萬元,銷項稅額是10萬元,沒有留底稅額,沒有進項稅額轉出,這個月繳納稅額是2萬元,我應該怎么財務處理,或者說要不要寫下分錄?或者計提什么的?
去年有張進項發票已經掃描,并且抵扣成功,現在稅局查到這張發票對方已經沖紅。要求進項稅額轉出。怎么轉,現在公司還有留底稅額,這個留底稅額可以用來抵扣去年沖紅的這張發票的稅款嗎?
4月公司留底退稅20530.2元,5月被稽查發現部分進項稅額不能抵扣,進項稅額轉出9891.87元,現在5月該怎么申報,專管員讓每個月更正,有沒有什么快速得方法申報5月,讓上期留底稅額退稅不為負數
老師,我賬上的進項稅額時100,申報系統上的留底稅額是80,其中20是前期申報的時候,沒有在申報系統中填列,造成賬上和系統上不一樣,這個是不是要做進項稅額轉出?


啦啦啦啦 追问
2019-12-18 11:49
文文老師 解答
2019-12-18 15:52
啦啦啦啦 追问
2019-12-18 15:57
文文老師 解答
2019-12-18 16:01