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僵小魚
于2020-08-01 10:58 發布 ??2259次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-08-01 10:59
您好,可以本期應交的增值稅等于銷項減進項,減留底加進項轉出,您這樣計算,
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老師我們公司有進項稅額轉出(因為不符合農產品抵扣進項稅額的要求)可以用認證的進項稅額抵扣進項稅額轉出的嗎
答: 你好 你應交增值稅就是銷項稅-進項稅+進項稅轉出-留抵進項稅 可以的
#提問#老師,我進項稅轉出,我有留底進項稅額,轉出的進項稅能用留底的進項稅抵扣嗎
答: 您好,可以本期應交的增值稅等于銷項減進項,減留底加進項轉出,您這樣計算,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項稅額轉出后,可以用其他進項稅抵扣嗎
答: 你好,其他的可以抵扣的也是可以的
1.免稅項目對應的進項稅額2員工福利對應采購項目的進項稅額3待抵扣進項稅額4小規模納稅取得的進項稅專票需要做進項稅轉出有哪個
討論
職工食堂領用上月抵扣進項稅額的餐具,成本2萬,求該業務進項稅轉出金額
報稅時,進項稅額是否可以小于進項稅轉出?本期可抵扣進項稅額是否可以為是負數?
老師,報稅時候附表二中,是已經做了賬務處理的進項稅要做轉出填寫進項稅額轉出中,那什么時候填寫待抵扣進項稅額呢?是在勾選平臺上直接選擇不抵扣勾選的嗎,填在本期認證相符且本期未申報抵扣?賬務處理時候進項稅按照普票一樣直接做費用里嗎?
有兩張發票不打算抵扣,就做了不抵扣勾選,然后數據就顯示在附表二待抵扣進項稅額這欄,要怎么處理,進項稅額轉出嗎?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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