
4月公司留底退稅20530.2元,5月被稽查發(fā)現(xiàn)部分進項稅額不能抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出9891.87元,現(xiàn)在5月該怎么申報,專管員讓每個月更正,有沒有什么快速得方法申報5月,讓上期留底稅額退稅不為負數(shù)
答: 專管員讓每個月更正,那就只得先去大廳更正申報
進項+上期留底-銷項-進項稅額轉(zhuǎn)出-退稅=本期留底額,這么做對嗎?
答: 您好,這個公式是對的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!10月份我們做了進項稅轉(zhuǎn)出,10月份有留底稅額。11月份又去做了撤銷10月份的轉(zhuǎn)出,更正成了11月進項稅轉(zhuǎn)出。10月份的留底就有變化。這樣的話我10月份的賬需要修改嗎?
答: 可以 不做修改了,因為截止到11月,數(shù)據(jù)正確了。
老師,實際抵扣進項稅額=期初留底進項稅額 本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留底稅額,這個期末留底稅額是社么啊?能不能用數(shù)字舉個例子
老師:假如我這個月進項稅額是8萬元,銷項稅額是10萬元,沒有留底稅額,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月繳納稅額是2萬元,我應該怎么財務處理,或者說要不要寫下分錄?或者計提什么的?
老師,我們上月沒有收入,我一張進項發(fā)票填在了的其他抵扣憑證那里,沒有做專票認證,但是現(xiàn)在賬上顯示有留底稅額了,這樣我這月是不是用做個進項稅額轉(zhuǎn)出呀?


顏燦燦 追問
2022-06-18 10:31
家權(quán)老師 解答
2022-06-18 10:44
顏燦燦 追問
2022-06-18 10:46
家權(quán)老師 解答
2022-06-18 10:47