老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價 沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。 答
老師你好,自然人稅務(wù)局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發(fā)票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調(diào)整到進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

請問下進項稅額轉(zhuǎn)出在申報表怎么填?還有收到負數(shù)發(fā)票在填報的進項金額里是直接扣減嗎?
答: 你這個是為啥轉(zhuǎn)出,這個是開紅字信息表么,那這個附表2中第20欄
老師,已經(jīng)抵扣的進項票發(fā)生退貨,銷售方要求開具紅字信息表,我們7月份開具,可是對方12月才根據(jù)紅字信息表把負數(shù)發(fā)票開給我們,我方在7月開具時已做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在 把12月開具的負數(shù)發(fā)票附作憑證,這個時間差有問題嗎?7月做的賬,憑證附是12月份
答: 你好;? ? ?這沒有問題的; 開紅字信息表當月做進項稅轉(zhuǎn)出; 次月報? 轉(zhuǎn)出附表2? ?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我要做一筆負數(shù)發(fā)票沖平了,在做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?你講的我沒明白
答: 您好,對的,是這個意思的,轉(zhuǎn)出


謝謝xjh 追問
2019-12-10 16:34
maize老師 解答
2019-12-10 16:35
謝謝xjh 追問
2019-12-10 16:42
maize老師 解答
2019-12-10 17:17
謝謝xjh 追問
2019-12-10 17:39
maize老師 解答
2019-12-10 18:25