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Helen
于2019-11-01 15:38 發布 ??565次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-11-01 15:44
是材料專票還是費用專票
Helen 追問
2019-11-01 15:57
費用專票
文文老師 解答
2019-11-01 15:59
借:**費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
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進項發票做賬未抵扣認證分錄
答: 你好,同學借管理費用應交稅費應交增值稅待認證進項稅額貸應付賬款。
進項發票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?
答: 借庫存商品或者是管理費用, 應交稅費待認證 貸銀行存款 認證抵扣借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月收到的進項發票多了,部分發票可以選擇下個月認證抵扣,那本月這個未認證未抵扣的發票賬務要怎么處理,要寫分錄嗎,還是留到下月抵扣的時候再做賬?
答: 你好,本月這個未認證未抵扣的發票可以到下個月抵扣的時候再做相應分錄
請問老師,上月有筆進項發票 我已經做賬,但是實際因發票有問題,沒有抵扣。這月在賬上我要做進項轉出,分錄該如何做?
討論
收到管理費用的進項發票如何做分錄?進項發票抵扣時如何做分錄?
老師,進項發票當月已抵扣,下個月再記賬,那么這張進項發票怎么做分錄???
老師,進項發票我們抵扣了,可是對方說他們開錯又作廢了,那我們是需要進項轉出嗎?轉出怎么做分錄呢?
發票先入賬,這個月抵扣,平時進項發票都是借進項稅額,這個月要抵扣稅額抵扣聯是要怎么做分錄?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 132001 個
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Helen 追問
2019-11-01 15:57
文文老師 解答
2019-11-01 15:59