
收到管理費用的進項發票如何做分錄?進項發票抵扣時如何做分錄?
答: 你好借:管理費用 應交稅費~進項 貸:銀行存款,抵扣時不用做分錄的
上月已經認證抵扣的票,稅也已經報過了交款了,票是號碼錯誤,金額都沒有錯誤,那我這個月收到對方開的正確的票來怎么做分錄!上個月是借管理費用15566.應交進項稅933.96,貸銀存16500,現在我收到票后,把上月紅沖,在做一樣的分錄嗎?那這個進項稅還要認證抵扣嗎?其實票面金額都沒錯,就是發票編碼弄錯了。
答: 需要重新認證的 借應付賬款16500,管理費用-15566貸進項轉出 然后借管理費用,進項貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
17年的管理費用發票在18.55月份入賬應該怎么做分錄呢
答: 你好 借;以前年度損益調整——管理費用 貸;庫存現金等科目

