
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬未抵扣認(rèn)證分錄
答: 你好,同學(xué)借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?
答: 借庫(kù)存商品或者是管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多了,部分發(fā)票可以選擇下個(gè)月認(rèn)證抵扣,那本月這個(gè)未認(rèn)證未抵扣的發(fā)票賬務(wù)要怎么處理,要寫分錄嗎,還是留到下月抵扣的時(shí)候再做賬?
答: 你好,本月這個(gè)未認(rèn)證未抵扣的發(fā)票可以到下個(gè)月抵扣的時(shí)候再做相應(yīng)分錄
收到管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做分錄?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)如何做分錄?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月已抵扣,下個(gè)月再記賬,那么這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做分錄???
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們抵扣了,可是對(duì)方說他們開錯(cuò)又作廢了,那我們是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?
發(fā)票先入賬,這個(gè)月抵扣,平時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是借進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月要抵扣稅額抵扣聯(lián)是要怎么做分錄?

