
我們是家電公司,這個月認證了幾張進項發(fā)票也抵扣申報了;現(xiàn)在供貨商那邊要給我們折扣,要把這個月認證的記賬發(fā)票做進項稅轉出,怎么做分錄?如果做了進項稅額轉出,這個月報的稅還用改嗎?
答: 您好,分錄為 借:庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 這個報增值稅時,需要在附表二填寫進項稅額轉出金額的。
做進項稅額轉出分錄咋做? 發(fā)票已經(jīng)認證了 這個2.64 是這樣做嗎?
答: 同學你好,你的分錄沒有錯,但是你們購買飼料為什么記營業(yè)外支出啊,營業(yè)外支出是指除主營業(yè)務成本和其他業(yè)務支出等以外的各項非營業(yè)性支出。如罰款支出,捐贈支出,非常損失等。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司11月購買的生活用品,開具的專票,在11月份已經(jīng)認證抵扣,但是稅局說要做進項稅轉出,在12月份應該如何做進項稅額轉出的分錄呢?
答: 您好!借管理費用-福利費等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
老師,你好,請問一下我們是購貨方,開具了紅票信息表,要進行進項稅額轉出,分錄該怎么做呢?(開紅票是因為我們的采購合同中取消了部分貨物的采購,前期有預付款并收到了相應金額的發(fā)票并認證抵扣了)
老師我們買了車的發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣并且做賬了,之后對方把這張票沖紅了,我們現(xiàn)在怎么做進項稅額轉出呢?應該怎么寫分錄呀
去年已經(jīng)抵扣認證了的發(fā)票,今年才發(fā)現(xiàn)有錯,要開負數(shù)發(fā)要沖減之前的發(fā)票后重新開正確的發(fā)票。要如何做進項稅額轉出?分錄怎么樣做?


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2019-07-16 20:35
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