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暗香·青淺
于2019-05-07 11:11 發布 ??915次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2019-05-07 11:11
去稅局更正申報表就可以了
暗香·青淺 追問
2019-05-07 11:35
這個是計算抵扣的稅額這個一定要去稅務局嗎
2019-05-07 11:37
那我如果不去稅務局,下期再抵扣,這個可以嗎?賬務怎么處理了
吳少琴老師 解答
2019-05-07 11:39
當地抵扣當期的,借應交稅費-增值稅-加計扣除 貸其他收益
2019-05-07 11:46
我已經轉到應交稅費-未交稅費了,那也要怎么做?
2019-05-07 12:02
次月要交的計入未交增值稅,加計扣除的進項計入其他收益
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老師,本月進項稅額少填了一毛,導致增值稅和附加稅多交了,這個要怎么辦?
答: 去稅局更正申報表就可以了
老師您好,我們的進項稅額加計10%抵減報的增值稅,附加稅還可以減免50%嗎?
答: 你好,小型微利企業的可以的,這兩個不沖突。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,計提本月附加稅的時候,按照增值稅的百分之幾計算的。那上個月剩余的進項稅額要先減掉在計算嗎
答: 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 按實際繳納的增值稅,如果有進項,增值稅應納稅額減少
增值稅進項稅額和銷賬稅額抵扣完后,還需要交其他附加稅么?稅率是一樣的
討論
老師你好,我想問一下增值稅進項稅額加計5%的會計分錄怎么做,還有進項加計對應減免的附加稅的分錄又是怎么做的呢?
收到航空運輸電子客運發票,按9%計算進項稅額184.62元,我在附表二8b和10欄里面填寫金額,在增值稅及附加稅申報表里沒看到增加184.62元的進項稅額,這是為什么呢
請教個問題,增值稅及附加稅費申報表附表二(本期進項稅額明細表)第22行怎么填寫?他是灰色的
工廠利潤是=不含稅銷項-不含稅進項-(銷項稅額-進項稅額)*1.11嗎0.11是增值稅附加值部分
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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暗香·青淺 追問
2019-05-07 11:35
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2019-05-07 11:37
吳少琴老師 解答
2019-05-07 11:39
暗香·青淺 追問
2019-05-07 11:46
吳少琴老師 解答
2019-05-07 12:02