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欣欣子
于2022-05-06 15:37 發布 ??1899次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-05-06 15:49
附表二你看下第22行的稅額 應該是你 手動填寫的 期初的“上期留抵稅額退稅
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老師,計提本月附加稅的時候,按照增值稅的百分之幾計算的。那上個月剩余的進項稅額要先減掉在計算嗎
答: 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 按實際繳納的增值稅,如果有進項,增值稅應納稅額減少
老師您好,我們的進項稅額加計10%抵減報的增值稅,附加稅還可以減免50%嗎?
答: 你好,小型微利企業的可以的,這兩個不沖突。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,本月進項稅額少填了一毛,導致增值稅和附加稅多交了,這個要怎么辦?
答: 去稅局更正申報表就可以了
請問老師增值稅進項稅額只能抵扣銷項稅嗎?能抵扣附加稅嗎?
討論
建筑企業異地預交增值稅和附加稅,機構所在地計提附加稅的基數是按照 銷項稅額-進項稅額 的數據計提附加稅,還是按照 銷項稅額-進項稅額-預交增值稅 剩余的金額計提附加稅?
增值稅進項稅額和銷賬稅額抵扣完后,還需要交其他附加稅么?稅率是一樣的
我們開給甲方十萬對應稅額比如是8256。我們分包給乙方。支付的金額是要扣除管理費。和我們開給甲方承擔的增值稅附加稅。如果我們收了甲方十萬。我們應該支付給乙方是10萬-管理費比如等于92000。我們收到乙方開票進項稅額是7596。乙方還需要承擔8256-7596=660的增值稅。79.2的附加稅。我實際要支付給乙方92000-660-79.2元。乙方開這個金額的票給我。但是問題來了。這樣的話乙方開的票92000我實際支付92000-660-79.2。有沒有方法可以開票和支付金額對得上呢?
增值稅附加稅=進項稅額*12% 這個怎么是12%?
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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