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英勇的面包
于2021-08-06 15:06 發布 ??742次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-08-06 15:12
同學你好附表二填寫之后保存了嗎
英勇的面包 追問
2021-08-06 16:16
嗯嗯嗯保存了呀
樸老師 解答
2021-08-06 16:18
同學你好系統問題重新試試
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老師,計提本月附加稅的時候,按照增值稅的百分之幾計算的。那上個月剩余的進項稅額要先減掉在計算嗎
答: 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 按實際繳納的增值稅,如果有進項,增值稅應納稅額減少
老師,本月進項稅額少填了一毛,導致增值稅和附加稅多交了,這個要怎么辦?
答: 去稅局更正申報表就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,本月旅客進項稅額少填了一毛,導致增值稅和附加稅多交了1毛1,這個要怎么辦?
答: 你好 走營業外支出 調平
老師你好,我想問一下增值稅進項稅額加計5%的會計分錄怎么做,還有進項加計對應減免的附加稅的分錄又是怎么做的呢?
討論
建筑企業異地預交增值稅和附加稅,機構所在地計提附加稅的基數是按照 銷項稅額-進項稅額 的數據計提附加稅,還是按照 銷項稅額-進項稅額-預交增值稅 剩余的金額計提附加稅?
增值稅進項稅額和銷賬稅額抵扣完后,還需要交其他附加稅么?稅率是一樣的
我們開給甲方十萬對應稅額比如是8256。我們分包給乙方。支付的金額是要扣除管理費。和我們開給甲方承擔的增值稅附加稅。如果我們收了甲方十萬。我們應該支付給乙方是10萬-管理費比如等于92000。我們收到乙方開票進項稅額是7596。乙方還需要承擔8256-7596=660的增值稅。79.2的附加稅。我實際要支付給乙方92000-660-79.2元。乙方開這個金額的票給我。但是問題來了。這樣的話乙方開的票92000我實際支付92000-660-79.2。有沒有方法可以開票和支付金額對得上呢?
增值稅附加稅=進項稅額*12% 這個怎么是12%?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455504 個
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英勇的面包 追問
2021-08-06 16:16
樸老師 解答
2021-08-06 16:18