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苗
于2019-01-17 10:10 發布 ??683次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-01-17 10:26
你好 是多繳納了 還是收入沒確認增值稅
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年底 已交稅金有560的余額在借方, 怎么做會計分錄?
答: 你好 是多繳納了 還是收入沒確認增值稅
我那個已交稅金是已經調過帳了,但還是不平,他的余額是962塊三毛三。你可以看一下這個明細John是什么問題造成的嗎?可以給我一個準確的那個調賬的分錄嗎?
答: 您好,建議按最后一筆調賬的分錄,再增加962.33元的金額,這樣就平了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
答: 你好,你是指年底結轉增值稅的已交稅金嗎
這一會計分錄怎么做,是直接應交稅費-增值稅9304還是增值稅下面還要增加明細——已交稅金。計提這一步還要做嗎?
討論
老師,我們公司應交稅費-已交稅金科目下一余額一直在累加,請問要怎么結轉呀?本月交上月的增值稅該怎么做會計分錄呢?
以前的會計在2016年做的一筆分錄借:應交稅費-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款。已交稅金一直有余額,后續應該做一筆什么分錄沖?
老師好,請問金稅盤之類的怎么做帳?分錄?還有已交稅金如何做分錄?
老師直白點問,就是開票時,比如有銷項稅20 那我去外地預繳了,已交稅金 20 這樣月底時 兩者賬剛平。 但是這20以后又可以用來抵扣 那抵扣時 賬務上這20怎么做會計分錄吶?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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